产品测试与检验记录(性能合规证据)
第三方 / 型式测试报告
由 API 认可机构出具,覆盖关键指标:
力学性能:拉伸 / 屈服 / 冲击 / CVN(如 API 5L 低温韧性)、硬度测试。
压力试验:水压 / 气压 / 气密性(如 API 6D 阀门)、全尺寸爆破 / 静压试验。
特殊测试:防火(API 607)、抗硫(NACE MR0175)、无损检测(RT/UT/MT/PT)。
出厂检验记录
批次检验台账:尺寸、外观、压力试验、无损检测结果,关联产品序列号 / 批次号。
不合格品处置记录:标识、隔离、评审、返工 / 报废流程,含纠正措施与效果验证,形成闭环。
批次追溯与标志管理文件(合规使用要求)
产品追溯台账:序列号 / 批次号→原材料批次→工艺记录→检验人员→设备→测试报告,全流程可正向 / 反向追溯。
API 标志使用文件:标志使用承诺书、标志备案表、产品标注样例,承诺不超认证范围标注,留存使用台账。
文件准备避坑要点
所有核心文件需为英文,避免翻译错误;关键数据(如测试结果)需保留原始单位与精度。
记录保存期限≥3 年,确保监督审核时可追溯;定期更新 API 标准与体系文件版本。
提前核对符合性矩阵表,确保无条款遗漏;测试报告需由 API 认可机构出具,避免无效报告。
通过内审、管理评审提前排查问题
内部审核(至少每年 1 次,覆盖全范围)
成立内审组:成员需经培训持证,独立于被审核部门,避免利益冲突。
审核依据:API 标准、质量手册、程序文件,审核重点为文件与实际执行的一致性(如查程序文件要求的 “设备校准” 是否真的执行,是否留存校准证书)。
出具内审报告:列出不符合项,明确整改责任部门 / 期限 / 措施,跟踪整改验证结果,形成 “发现问题→整改→验证” 闭环。
管理评审(至少每年 1 次,管理者主持)
评审输入:内审结果、客户反馈、产品符合性、标准更新、风险识别、上次评审整改情况。
评审输出:体系改进决策(如资源投入、文件修订)、产品质量改进措施,留存评审记录,作为体系持续有效运行的证据。